******集团2024年度审计服务项目市场调查公告
根据我院业务发展需要,拟采购如下审计服务,现进行市场调查,欢迎各符合条件的供应商报名。
一、项目内容
序号 | 项 目 | ******集团 | ******医院 | ******医院 |
1 | 2024年度财务报表审计 | / |
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2 | 2024年度所得税汇算清缴 | / |
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3 | 2024年度内部控制审计 |
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3.1 | 其中:科研项目及临床试验项目管理及教学管理 |
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3.2 | 信息系统管理 |
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3.3 | 对外委托服务 |
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二、技术/服务要求
合同服务期:90天。
报告出具时间:审计完成后的10个工作日内出具财务报表、所得税汇税清缴等审计报告,审计完成后的30个工作日内出具内部控制管理审计报告。
******医院2024年度财务报表审计、2024年度所得税汇算清缴业务、2024************医院开展2024年度财务报表审计,开展2024******集团开展内部控制管理专项审计,******医院需求出具收支审计报告、所得税汇算清缴报告、******集团内部控制专项审计报告共3份(一式三份)。其中,******集团内部控制专项审计主要就科研项目及临床试验项目管理及教学管理、信息系统管理、对外委托服务等方面进行审查。
******医院2024************医院开展2024******医院需求出具收支审计报告(一式三份)。
三、资格要求及政策要求
1、投标人须在中华人民共和国境内合法注册,具有独立法人资格,且为非外资独资或外资控股企业。
2、******事务所执业证书。
3、投标人必须遵守国家有关法律、法规和规章。
四、报名材料
1、第三点所列资格条件的对应材料或承诺函。
2、项目执行方案,包括报价(每个项目的单价)、拟派驻服务团队情况、人数及现场工作天数等。
以上提供的资料均需加盖公司印章,并将电子版资料(标题:公司名称+项目执行方案)于2025年4月2日前发送至邮箱:******。如有疑问请咨询李小姐,电话:******。
******医院
2025年3月27日